资产经营

集团公司对洽川旅游服务区项目投资完成情况开展专项审计工作

作者:张丽娟 来源:法务审计部时间:2020-6-19浏览次数:598

根据集团公司2020年内审工作计划,6月16日集团公司派出审计组进驻陕西交通产业发展有限公司开展洽川旅游服务区项目投资完成情况审计工作。集团公司雷增弟总会计师参加了专项审计进点会议,对专项审计工作提出了工作和纪律要求。

本次审计是对洽川旅游服务区项目投资资金预算执行到资金使用情况,工程计量及支付情况等方面的专项审计。为了认真做好本次内部审计工作,一是制定并印发了《集团公司2020年度内审计划及重点工作》,让本次审计工作程序化,有章可循。二是提前甄选交通系统有经验的会计事务所,利用社会第三方会计事务所,提高内审工作质量。三是针对本次内审工作特点,提前与会计事务所沟通,制定有针对性的审计方案和资料清单,精心组织实施。